市國資委監督科到大橫琴集團調研内部審計工作
發表時間:2023-06-16
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為加強對市屬企業内部審計工作的監督指導,6月14日下午,市國資委監督科科長張豔嬌帶隊到大橫琴集團開展内部審計調研工作,大橫琴集團黨委委員、紀委書記鐘麗紅,集團董事、财務總監謝岚,審計部負責人戴睿及相關審計工作人員參加了座談會議。

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會上,張豔嬌科長聽取了大橫琴集團審計部關于内部審計體系建設情況、内部審計業務開展情況彙報,并開展了深入探讨及交流,重點了解了審計共享服務中心的組織管理模式、審計結果的運用情況,以及人才培養機制等方面工作内容。

張豔嬌對大橫琴集團内部審計工作給予充分肯定:一是重視内部審計工作,由董事長直接分管、紀委書記協助分管,充分保障了内部審計的獨立性,營造了良好的内部審計工作環境;二是先行先試,優化審計資源配置,在上半年成立了審計共享服務中心,實現了集團直管,全集團審計工作“一盤棋”模式有效保障審計權威性和落實審計全覆蓋;三是建立長效機制,做好審計後半篇文章,大橫琴集團标準化、結構化、數智化的審計成果風險運用模式為珠海市國有企業促進管理提升的标杆項目;四是創新的審計人員培養體系,構建了從審計知識、審計技能、審計能力、審計思維到審計價值觀的審計素質模式,通過崗位培訓(OJT)計劃,快速完成審計人員從知識積累、技能訓練、能力提升、思維定式到價值形成的轉化,進一步保障審計質量。

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最後,張豔嬌表示希望大橫琴集團内部審計團隊能夠保持先進,繼續做實審計研究,不斷總結經驗,持續提升内部審計管理水平。業務開展過程注重事前和事中控制,堅持監督和服務并重的理念,從企業價值“守護者”向企業價值“提升者”轉型,促進業務發展、安全經營,實現國有資産保值增值,為大橫琴集團高質量發展保駕護航。


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